老师我想咨询下比如之前未取得固定资产的发票,那时候做的暂估并且确认固定资产了,比如后来发现暂估多了,请问冲回分录是重冲在建工程还是冲固定资产呢负数,怎么做账
10447921@2019
于2022-03-04 12:04 发布 765次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-04 12:06
你好,红冲的固定资产
折旧也得需要红冲
借应付账款贷固定资产。
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你好,红冲的固定资产
折旧也得需要红冲
借应付账款贷固定资产。
2022-03-04 12:06:20
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借;固定资产 贷;在建工程
2018-01-24 09:18:55
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你好
借,固定资产
贷,再见工程
2022-02-17 21:19:16
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借;固定资产 贷;在建工程
2017-11-08 20:28:07
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我之前问的其他老师,前面是这样的我们公司在别人的场地建造维修车间,之前的老师让我入固定资产,贷在建工程,那我付款的分录怎么做啊,老师
2017-08-15 13:47:42
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