2021 年9月份发生的,老师,已经在2021年10月份员工赔偿了10000元,分录:借:银行存款1万 贷:其他应收款1万 现在其他应收款余额在贷方,先还的,之前没有挂账。 现在应该怎么做
嘻嘻
于2022-03-04 19:44 发布 376次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
是还钱吗,还钱的其他应付款
2023-12-10 13:41:40
是的,就是那样处理的
2023-11-21 09:43:58
同学您好,也不算错,其他应收与其他应付是可以通用的
2023-05-05 19:03:45
你好,单位本来就欠法人代表的款项吗?
2022-07-07 16:34:38
您好
收到投资的利息分录
借:银行存款 借方蓝字
借:财务费用—利息收入 借方红字
这样录入后试试
2022-06-08 16:58:32
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