老师,像行政单位会计,原预存3000元电费当时未能开发票,收据入账计入其他应收款-电费,后每月开来电费发票冲其他应收款-电费,这月原预存余额余下200元,这月开来电费发票500元,原预存电费不足应补交300元电费,但电业局余额比我们多100元,实际补交这月电费200元。请问老师这样怎么做账?
阳光明媚
于2022-03-05 09:50 发布 1805次浏览
- 送心意
波德老师
职称: 高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
2022-03-05 10:06
同学你好,财务会计借业务活动费用500贷其他应收款200 银行存款等200 其他收入100
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2022-03-05 10:06:28
借,其他应收款
贷,零余额账户用款额度
借,行政支出
贷,资金结存
2019-11-12 16:54:20
嗯,可以这样子处理的,没问题的,财务会计这。
2022-02-25 10:52:38
老师的理解就是借出去的钱,待收回
2019-11-16 21:08:41
您好,一般没有这个科目,你们设置这个科目了?
2019-11-16 21:00:13
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