我是一般纳税人,1月份开了一张13%的发票里面有五千多开了3%的税率,我1月申报时按我开的票实际申报,打电话12366,她说要我在附表一填上未开具13%的数,我就按她说的更正了申报和缴纳了税,我该怎么做分录,二月份的报表还没有申报,怕催错了,因为二月把错了的红冲,再开了蓝色,我应该怎么申报,还有怎么做分录
友好的缘分
于2022-03-05 17:33 发布 1176次浏览
- 送心意
丁小丁老师
职称: 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,取得普通发票不能抵进项,按50000计入货物成本
借,库存商品等
贷,银行存款等
如果您销售是符合免税条件,是开免税发票
2020-05-09 13:57:26
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好
请问是专票么 大概多少金额
2020-04-02 17:02:53
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
是的,不能抵扣的,是的,可以做进项税转出的了
2018-08-09 08:29:51
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,暂估时,按不含税价处理,借;库存商品,5万元,贷:应付账款,5万元。收到专用发票时,先冲暂估,借;库存商品,负数5万元,贷:应付账款,负数5万元。再根据专用发票正常入账处理。
2017-08-27 15:42:47
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好 专门这方面的课程没有的。 你折让了 你要红冲收入的分录的
2021-04-19 10:52:54
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息