老师,内账,2021年12月预估了一笔管理费用,借:管理费用~A部门3300 管理费用~B部门9900 管理费用~C部门9900 管理费用~D部门9900 贷:其他应付款 33000,但是2022年1月所产生的费用是A部门是2900.73元,B部门12750.70元,C部门8600.70元,D部门8796.70元,怎么处理?
来自星星的你
于2022-03-05 17:48 发布 725次浏览
- 送心意
小小霞老师
职称: 初级会计师
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你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15

您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29

您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29

你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗?
2021-09-18 08:15:33

您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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