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小语
于2017-03-21 10:53 发布 1120次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-03-21 10:56
那就是借:原材料,应交税费-增值税-进项税,贷:应付账款,负数,申报表就填在进项税额转出?原来第一次开过去的发票正常去认证?负数发票就不用认证?
小语 追问
2017-03-21 10:59
前面有一张2000的,后面开了998退货的,2000的认证了998的退货的不用填在申报表?
2017-03-21 11:01
现原来那张2000,和退货998,原来开的2000的现在才去认证,998退货的不也应该填在申报表吗?
宋生老师 解答
2017-03-21 10:53
您好!可以的。
2017-03-21 10:58
您好!申报表不用填啊。你都没有去认证
2017-03-21 11:03
您好!你如果都没有认证,就都不用在申报表体现了。
2017-03-21 11:05
您好!刚刚答快了。 是这样的,如果你2个金额不同的话,你先认证这个2000,然后这个998不用认证,但是998对应的税额要转出。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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