- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!是的。是要分摊的了。
2019-08-15 14:12:54

预付账款 然后摊销计入管理费用
2017-05-26 17:54:47

您好!摊销的时候借管理费用 贷预付账款。
2017-03-21 11:11:49

这是收到发票了冲销预付款
2019-09-18 09:00:15

这个按月做就可以,你按月做费用冲回预付就可以
2019-02-13 14:45:08
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