是做工程家居的,现在我收到别人开给增值税专票(租赁业11%,物业管理费6%)这个发票是否能抵扣呢 ,如果能抵扣,在增值税纳税申报表这个税率应该填在那一栏呢
暗香恋伊
于2017-03-22 10:24 发布 787次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-03-22 10:33
怎么读入进项啊 ?我每次都是手工录入的
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你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
您好!根据《财政部、国家税务总局关于印发(营业税改征增值税试点方案)的通知》(财税[2011] 110号)规定,现有增值税纳税人向试点纳税人购买服务取得的增值税专用发票,可按现行规定抵扣进项税额。 根据《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告>(国家税务总局公告2011年第66号)规定,接受试点纳税人提供的交通运输业服务,取得的《货物运输业增值税专用发票),填入第八栏“运输费用结算单据”。第八栏中的“金额”,按《货物运输业增值税专用发票》“合计金额”栏数据填写。第八栏中的“税额”,《货物运输业增值税专用发票>“税率”栏为"11%”的,按《货物运输业增值税专用发票》“税额”栏数据填写;“税率”栏为其他情况的,按《货物运输业增值税专用发票》“价税合计”栏数据乘7%扣除率计算填写。
2017-06-14 10:08:57
您好!可以抵扣。
你认证完了读入进项会自动填上的。不用手工填
2017-03-22 10:24:56
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宋生老师 解答
2017-03-22 10:24
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2017-03-22 10:35