- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-03-22 14:08
王老师!谢谢您!
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您好,可以,但不规范,应该是,结转时,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷;应交税费-未交增值税。交税时,借:应交税费-应交增值税-已交税金,贷;银行存款。
2017-03-22 14:06:46
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你好,可以具体参考财会(2016)22号文件的规定:
http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201612/t20161212_2479869.html
2018-10-30 20:20:45
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你好,我们是按代开发票的税额计算增值税的销项税额,然后再计入附加税,所以是转出前做的
2020-01-13 18:53:54
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您好!是的要计提。计提后支付。
2017-01-03 15:06:23
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需要借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费;缴纳:借:应交税费贷:银行存款
2017-03-22 10:44:48
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王雁鸣老师 解答
2017-03-22 14:06
王雁鸣老师 解答
2017-03-22 14:10