中间是不是还要有一笔分录呢?情况是这样的,是预收挂靠人的一年社保,假如在2017年1月份预收张三2017年社保费10000元时,那在一月做了一笔分录:借:银行存款 10000元,贷:其他应付款 10000在年终2017年12月份一整年的社保出来后,会有一张统计张三一整年的社保的金额是9800元表格做分录。应该是怎么做?余下来的200元留到2018年是做内账
Lu丽容
于2017-03-22 17:56 发布 1016次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,对,就是这样做
2020-03-09 12:54:24
如果C公司不是A公司的股东的话 则 借:银行存款 贷:营业外收入
2020-01-10 08:50:04
直接支付给你老板的吗
2019-10-21 16:53:28
转你单位,你应该是通过其他应付款。
支付时抵消。
2019-10-16 16:28:27
,单位零余额账户收到其他资金借:零余额账户用款额度,贷:其他应付款
2019-09-25 11:51:30
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