送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-03-22 20:25

我也是这么想的,但现在已经这样了,他之前一直这样做,我该怎样调过来呢

小红 追问

2017-03-22 20:29

怎样做分录呀,谢谢

王雁鸣老师 解答

2017-03-22 20:23

您好,这样不可以的。

王雁鸣老师 解答

2017-03-22 20:27

您好,把待摊费用冲回来,冲平即可。

王雁鸣老师 解答

2017-03-22 20:31

您好,分录,借:管理费用-待摊费用摊销,负数,贷;待摊费用,负数。

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相关问题讨论
您好,这样不可以的。
2017-03-22 20:23:18
贷待摊费用这个做正数,这个是资产科目不用做负数
2019-05-31 10:21:16
按月进行摊销就可以了
2019-03-29 13:27:36
您好用红字冲减。
2017-04-05 16:42:50
企业发生的长期待摊费用,借记本科目,贷记有关科目,贷记银行存款、原材料等科目。摊销长期待摊费用,借记管理费用、销售费用等科目,贷记本科目。四、本科目期末借方余额,反映企业尚未摊销完毕的长期待摊费用的摊余价值
2019-03-20 09:45:26
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