现在是做内账,工程成本没有预算金额,当月的成本就结不了,后面收到工程款的当月,这个分录要怎么做?成本具体怎么结,虽然有收到工程款了,但是后面还会有该项目的成本费用的发生,关于这个账务怎样处理比较合理呢
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于2017-03-23 17:09 发布 777次浏览
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袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

先计入往来,借:银行存款贷:预收账款吧,等能确认了再转
2017-03-23 17:15:32

不是建筑业的吗?
2018-02-06 15:11:15

严格来说是不对的了。不过很多企业这样做。
2018-12-21 17:25:14

您好
请问是收到对方支付的工程款么
2019-09-28 10:30:05

你好,金额小的可以的,金额大的建议做长期待摊费用,这两个都是一样处理的。
2023-01-04 12:05:51
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