- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
做在1月吧
2017-03-23 23:27:33
你好!计入销售费用-业务宣传费
2018-03-19 14:09:19
你好
八月份借管理费用负数贷应付帐款负数
然后做发票的借管理费用贷应付帐款
2020-07-30 14:17:46
1、工资计提(应发工资数)
借:制造费用—工资 (生产人员)
管理费用—工资 (管理人员)
销售费用—工资 (销售人员)
贷:应付职工薪酬—工资
2、计提企业缴纳的五险一金
借:制造费用 (生产人员)
管理费用 (管理人员)
销售费用 (销售人员)
贷:其他应付款—养老 / 医疗等
其他应付款—住房公积金
上面1和2可以合并处理,这里分开是为了说明问题
3、发放工资时
借:应付职工薪酬—工资 (应发工资数)
贷:库存现金 / 银行存款 (实发工资数)
其他应付款—养老 / 医疗等 (代扣代缴金额)
其他应付款—住房公积金 (代扣代缴金额)
应交税费—应交个人所得税 (代扣代缴金额)
4、实际交纳
借:其他应付款—养老 / 医疗等
其他应付款—住房公积金
应交税费—应交个人所得税
贷:银行存款。
2020-04-14 11:10:08
你好,超过1000的就要银行存款,不能用现金
2019-01-04 11:26:32
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