- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-03-23 23:50
那要分摊吗
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您好,一般情况下,下凭证时,只能做到预付款中。如果没有跨年度,也可以一次性记入费用,不用计提,但是最好在汇算清缴完成前收回发票,否则,不能税前扣除。如果是跨年度的,可以记入长期待摊费用,并按月进行分摊,同样的是要在汇算清缴完成前收回发票。
2017-03-23 23:47:34
你好,你说的对,次月计提折旧
2019-05-07 16:27:17
你好 按月来做费用 借管理费用-租赁费贷其他应付款 。 付款的时候做借其他应付款贷银行存款
2020-06-30 17:45:01
您好由于没隔月,直接做一笔购入固定资产分录 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
2020-12-11 06:28:51
你好 如果你当期的费用的话 可以做借方费用 贷方其他应付款 先挂着
2019-04-04 15:24:25
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