送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-24 09:48

请问,房屋原入账值300万,折旧已提150万,12年评估价格原值是1900万,净值是520万,补偿款是530万,我要怎样走分录。拆迁补助10万,停产停业损失150万,设备存货搬倒80万,临时安置补偿50万,拆迁奖励20万,工人安置费100万,但我单位安置工人已花费150万,这些我要怎样走账,谢谢

梦想飞翔 追问

2017-03-24 10:03

拆迁补助10万,停产停业损失150万,设备存货搬倒80万,临时安置补偿50万,拆迁奖励20万,这些我要怎样走分录,请具体点,谢谢

袁老师 解答

2017-03-24 09:27

冲减100万,其他计入营业外收入

袁老师 解答

2017-03-24 09:54

这个固定资产10万计入营业外收入,补偿不够确认搬迁损失

袁老师 解答

2017-03-24 10:04

建议你系统学习一下真账实操课程吧

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请问,房屋原入账值300万,折旧已提150万,12年评估价格原值是1900万,净值是520万,补偿款是530万,我要怎样走分录。拆迁补助10万,停产停业损失150万,设备存货搬倒80万,临时安置补偿50万,拆迁奖励20万,工人安置费100万,但我单位安置工人已花费150万,这些我要怎样走账,谢谢
2017-03-24 09:48:26
您好,应该根据老板批示情况处理,一般是结转入营业外收入-流动资产盘盈。
2017-01-08 13:25:45
查下之前的账目看是什么原因 跟应收应付核对下
2019-07-07 21:39:09
借原材料120贷应付账款-材料商,90,其他应付款-物流30 借应付90,其他应付款10贷原材料100
2019-09-24 09:29:46
你好,可以的, 相反对冲就可以了 借:其他应付款 贷:其他应收款
2019-04-26 09:23:53
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