- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-03-24 16:19
那到时还要结转成本吗?
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您好!借主营业务成本-人工费等 贷应付职工薪酬
2017-03-24 16:06:42
需要计提的
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2018-11-05 08:47:57
你好,如果从3月份参保的话,社保扣款应该在4月18号前,因为3月份参保4月初财务才申报。你如果确定是3月份参保的,那么3月份的账务只要计提3月份社保款就好,没有涉及4月份的。
2018-04-05 05:24:12
计提工资 借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资、奖金、津贴补贴
发放工资 借:应付职工薪酬-工资、奖金、津贴补贴 贷:银行存款 其他应收款-代交社保 应交税费-应交个人所得税。
2015-05-09 09:55:35
你好!你打算怎么做分录?
2017-08-18 16:25:09
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