送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-03-24 16:19

那到时还要结转成本吗?

廖廖 追问

2017-03-24 16:26

以上是计提工资的。那把钱从对公转到他个人账户时是不是还得做一笔分录?包出去他应该也是要开票给我公司的吧?

廖廖 追问

2017-03-24 16:39

但他也在其他公司上班,这属于兼职,可以把这笔款当作往来款来做吗?然后把他的税款扣掉,找人去税务局代开票,大概4.6的税额我司付,这样做可行吗

宋生老师 解答

2017-03-24 16:06

您好!借主营业务成本-人工费等 贷应付职工薪酬

宋生老师 解答

2017-03-24 16:19

您好!不需要了。

宋生老师 解答

2017-03-24 16:29

您好!是的。借应付职工薪酬 贷银行存款等 
你给他申报个税就行了。

宋生老师 解答

2017-03-24 16:47

您好!如果是兼职,就由他去税局代开。 
但是这个税金你们不能入账。

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相关问题讨论
您好!借主营业务成本-人工费等 贷应付职工薪酬
2017-03-24 16:06:42
需要计提的 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2018-11-05 08:47:57
你好,如果从3月份参保的话,社保扣款应该在4月18号前,因为3月份参保4月初财务才申报。你如果确定是3月份参保的,那么3月份的账务只要计提3月份社保款就好,没有涉及4月份的。
2018-04-05 05:24:12
计提工资 借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资、奖金、津贴补贴 发放工资 借:应付职工薪酬-工资、奖金、津贴补贴 贷:银行存款 其他应收款-代交社保 应交税费-应交个人所得税。
2015-05-09 09:55:35
你好!你打算怎么做分录?
2017-08-18 16:25:09
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