2016年12月的成本是暂估入库的金额是23000,发票在17年2月取得,但是发票和17年2月购进的商品发票开在一块,可以吗?还有金额是20000,比暂估入库少300,怎处理,跨年度?
莳桦
于2017-03-24 22:06 发布 576次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-03-25 09:52
暂估估高了
相关问题讨论
您好!汇算清缴把差额调整,然后补交税款。
2017-03-25 09:55:24
为啥会少300?
2017-03-24 22:21:40
你好!你红字冲减暂估的分录就好了
2018-03-20 16:17:35
同学您好,学员您好,是的,对的
2024-01-04 12:14:28
您好,是可以的,您就是先在2019年暂估的话
2020-03-05 23:37:37
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