送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-25 21:40

那我前几个月发放工资的时候就是做劳务成本,现金发放,有没有一种可能就是,我前几个月发的人员工资做在哪个科目里,等到发票开出来的时候在结转到成本里啊

missing 追问

2017-03-27 08:00

这样放合理吗?后期税管员会不会找麻烦啊,感觉有点工业企业的感觉了

missing 追问

2017-03-27 14:44

那前期发工资的时候分录就是借生产成本,贷现金对吗?

袁老师 解答

2017-03-25 20:28

放在劳务成本(生产成本)吧

袁老师 解答

2017-03-25 21:56

就放在生产成本里面吧

袁老师 解答

2017-03-27 08:06

都是相通的,合理的

袁老师 解答

2017-03-27 14:45

对的

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相关问题讨论
放在劳务成本(生产成本)吧
2017-03-25 20:28:59
上述分录处理正确,按应发工资进行结转
2017-07-14 19:51:19
(期初成本+本期购进成本)/(期初数量+本期购进数量)
2016-08-23 14:41:47
这个是结转销售成本的分录 借:主营业务成本 贷:库存商品 上述的内容都是贸易性质公司的成本结转 第一种情况是成本资料齐全的情况下,做成本计算表,按进销存表格进行正常结转 第二种情况属于资料不齐,按倒摊估计的成本进行结转 第三种情况全部库存结转,进多少库存商品销售多少库存商品的成本结转 从成本结转的准确度来看,第一至第三的准确性越来越低
2018-08-25 10:01:20
您好 发出成本金额33040啊
2022-01-07 21:16:11
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