送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-03-25 20:54

难道那钱就一直挂在预收预付账款那?

王雁鸣老师 解答

2017-03-25 20:46

您好,有事的,最好把应收账款负数的明细科目余额合计数,调整到预收账款,把应付账款负数的明细科目余额合计数调整到预付账款。

王雁鸣老师 解答

2017-03-25 21:00

您好,如果没有发票进来,也不想开发票出去,那只能一直挂在那里的,等三年以后作为坏账处理吧。

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