2016年和A单位有一笔业务,但是当时没让对方给开发票,2017年了,和B单位有一笔业务合作,但是进项太少,交税太多,然后让2016年的A单位开给当时的发票,来抵扣。这样可以么?
gshjs
于2017-03-27 09:21 发布 696次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,合作是不需要开票给对方的
2017-03-27 09:23:55

你好 你们实际业务是什么
2019-07-08 13:48:49

上述说法正确,还剩下7万元的增值税留抵税,可以开具发票
2018-04-11 11:29:07

您好,是的需要开票的,接收方可以抵扣进项税额
2022-03-31 07:08:37

您好!一般的空调可以,中央空调5.1之后可以。
2016-04-22 14:17:52
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