- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2022-03-06 11:29
你好 借 应付账款 贷 库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出
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你好 借 应付账款 贷 库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2022-03-06 11:29:30
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借:原材料等 负数
贷:应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款-负数
2023-08-05 10:35:59
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参考这个
2019-03-11 11:43:32
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你好
验收入库450千克,借:原材料,贷:在途物资
短缺50千克,借:待处理财产损益,贷:在途物资,应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2023-04-24 09:04:12
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实际缴纳增值税时,按应纳税额借记“应交税费——未交增值税”等科目,按实际纳税金额贷记“银行存款”科目,按加计抵减的金额贷记“其他收益”科目
2020-04-26 13:25:31
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