老师,我想咨询一下,就是我额外开的发票,支付的税点怎么做账呀!!!我收到的发票很开出去的发票相差很多,然后我就买了发票!!这个账怎么做呢!!!!因为少了发票所以才买的,如果全部做应交税费!!我这差额怎么算呢
会
于2022-03-06 21:27 发布 666次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-06 21:37
你好
差额做营业外支出
汇算清缴调增就可以
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你好,通常是按收到时间
1月份你没有认证这个发票吗
2017-04-17 15:01:37
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你好
差额做营业外支出
汇算清缴调增就可以
2022-03-06 21:37:36
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属于增值税普通发票,不能抵扣进项税,直接计入费用处理
2017-07-18 09:50:48
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你好,可以抵扣的,就需要做进项税额处理的
2019-08-08 10:16:48
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你好!如果确认收入了,就算没开票也要计算应交税费。
2018-10-25 10:18:53
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