- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-03-27 16:24
那分录怎么做?是内账,借:库存现金 贷:其他应付款还是实收资本?
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您好!你这个当200万当现金,实际哪个用了多少,计入相关的项目成本就可以了。
就像你平时这个计入管理费用,哪个计入销售费用一样
2017-03-27 16:11:58
问老板钱都咋归属 多沟通
2017-03-27 16:20:58
你给人家开成本票,人家才能给你打钱
2019-06-28 17:06:35
您好,这应该是需要挂靠人给您提供相应发票的
2020-01-16 21:44:34
您好!你们公司收现金就可以了。不要入到户头。本身挂靠就是违法的。
2017-03-27 15:26:03
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2017-03-27 16:20
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2017-03-27 16:25