老师,如果本期应缴纳增值税为0,本期又有增值税进项,那本月增值税加计抵减额怎么处理,可以先使用增值税加计抵减部分,在使用本期进项和上期期末留抵税额吗?
梅
于2022-03-07 00:45 发布 2221次浏览
- 送心意
小默老师
职称: 中级会计师,高级会计师
2022-03-07 01:11
你好,同学,本期加计抵减照常填报在附表四本期发生额中,但本期实际递减额为0,
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你好,同学,本期加计抵减照常填报在附表四本期发生额中,但本期实际递减额为0,
2022-03-07 01:11:00

你好,学员,这个一般是进项税大于销项税的情况下
2022-03-24 09:15:32

你好
就是进项留 抵情况的填写
2021-03-12 10:02:27

你好,有留底28栏不要填写。
2023-09-09 15:51:29

你好
本月有航天信息费可以减免440这样填写,见图
2020-07-10 10:22:28
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梅 追问
2022-03-07 06:13
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