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云后
于2022-03-07 08:41 发布 621次浏览
家权老师
职称: 税务师
2022-03-07 08:48
那你2月收到什么单据确认应付账款没?
云后 追问
2022-03-07 08:53
确定是应付账款,就是没有付款,是3月支付的,我怎么做啊,做了支付跟银存不平啊
家权老师 解答
2022-03-07 09:01
2月借:成本费用贷:应付账款3月支付借:应付账款贷:银行存款
2022-03-07 17:54
你好!我是上个月购进付的款,这个月不想抵扣,我做了借应付账款,货银行存款,下月抵扣在冲减,在这个分录,重新写分录购进可以吗?
2022-03-07 18:09
2月借:成本费用 应交税费-待认证进项税贷:应付账款
2022-03-07 18:57
但是,款己付,我就做了借应付账款,贷银行存款,下个月做冲红可不可以啊,在做购进的借库存商品,应交税费~应交增值税~进项税额,货银行行款
2022-03-07 18:59
应该货应付账款吧,写错了
2022-03-07 19:46
你好!我这个做对不对啊,我是1月份做的,二月借库存商品,应交税费一应交增值税一进项税,贷应付账款可不可以,
2022-03-07 22:22
不要把这个所谓科目想得多复杂,灵活一点把账做平就是了
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家权老师 | 官方答疑老师
职称:税务师
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2022-03-07 08:53
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2022-03-07 09:01
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