送心意

家权老师

职称税务师

2022-03-07 08:48

那你2月收到什么单据确认应付账款没?

云后 追问

2022-03-07 08:53

确定是应付账款,就是没有付款,是3月支付的,我怎么做啊,做了支付跟银存不平啊

家权老师 解答

2022-03-07 09:01

2月
借:成本费用
贷:应付账款
3月支付
借:应付账款
贷:银行存款

云后 追问

2022-03-07 17:54

你好!我是上个月购进付的款,这个月不想抵扣,我做了借应付账款,货银行存款,下月抵扣在冲减,在这个分录,重新写分录购进可以吗?

家权老师 解答

2022-03-07 18:09

2月
借:成本费用
     应交税费-待认证进项税
贷:应付账款

云后 追问

2022-03-07 18:57

但是,款己付,我就做了借应付账款,贷银行存款,下个月做冲红可不可以啊,在做购进的借库存商品,应交税费~应交增值税~进项税额,货银行行款

云后 追问

2022-03-07 18:59

应该货应付账款吧,写错了

云后 追问

2022-03-07 19:46

你好!我这个做对不对啊,我是1月份做的,二月借库存商品,应交税费一应交增值税一进项税,贷应付账款可不可以,

家权老师 解答

2022-03-07 22:22

不要把这个所谓科目想得多复杂,灵活一点把账做平就是了

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相关问题讨论
那你2月收到什么单据确认应付账款没?
2022-03-07 08:48:40
你好,叫做账套往来账款核对表比较合适
2020-07-06 09:17:40
你好,是要反分录冲了,但是D冲的不对,因为暂估并没有税费,C是实际收到发票的分录
2020-07-31 12:03:41
你好,已经开始做账了是吗
2020-06-11 16:51:26
你好,不需要支付的部分计入营业外收入
2018-01-30 20:25:16
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