销售固定资产已开增值税发票,科目走的是固定资产清理,损失走的替他营业外支出,所以增值税主表上的主营业务收入和税盘上的开票数据不一致,汇算清缴的时候,是不是把销售固定资产的这笔收入,填到其他业务收入下面销售固定资产中,成本,就把固定资产不含税销售额填到其他业务成本下固定资产成本中,损失就填,营业外支出下固定资产损失中,还需要填什么表嘛?
小猪最晴天
于2022-03-07 10:15 发布 939次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2022-03-07 10:17
你好!是增值税的税务与会计的差异
所得税汇算清缴时不用考虑的
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你好!是增值税的税务与会计的差异
所得税汇算清缴时不用考虑的
2022-03-07 10:17:22
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这个是可以不一致的额
2022-04-13 11:02:12
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你是一般纳税人一般计税的是这么填写的
2019-09-03 10:51:49
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处置的时候,1借:固定资产清理 累计折旧
2、借:应收账款 贷:固定资产清理 应交增值税(销项税)资产处置损益(借贷差额)
2019-09-29 11:05:51
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你好
两个表是可以对不上的 、
2021-04-15 17:51:59
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