送心意

玲老师

职称会计师

2022-03-07 13:21

你好  对  先红冲无票分录  再按发票入账  需要通过以前年度损益结转

star 鲜果时光 追问

2022-03-07 13:25

借,以前年度损益调整-管理费用-300,贷,进项税300。是这样吗?什么时候结转未分配利润

玲老师 解答

2022-03-07 13:32

你好  借以前年度损益 调整负数 


借进项 
借 以以前年度损益 调整所得税
贷应交税费
借 以前年度损益 调整
贷未分配利润 

上传图片  
相关问题讨论
你好  对  先红冲无票分录  再按发票入账  需要通过以前年度损益结转
2022-03-07 13:21:24
您好 金额不大 可以不用以前年度损益调整科目 直接这样写分录
2020-03-18 08:45:10
你好  原来用的是哪个科目 分录 发来看一下 
2021-08-09 14:03:35
如果是正常的经营损耗,是可以做进项税抵扣,如果是不合理的损耗,需要做进项税转出处理。
2019-04-22 15:49:41
您好,您收到12月的发票,这个支出的归属期是12月的吗?如果是应该可以在系统增加这个科目。如增加不了,就只能入账到2020年了。
2020-02-20 14:54:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...