送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2022-03-07 14:08

你好,你以后要收回吗?

大白熊、 追问

2022-03-07 14:10

目前还不清楚

小惑老师 解答

2022-03-07 14:11

那你先做往来挂账处理

大白熊、 追问

2022-03-07 14:12

是不是 借:固定资产 车不含税价+车购税+上牌费  借 应交税费 待认证进项税额   贷:银行存款 车购税  贷:其他应付款

大白熊、 追问

2022-03-07 14:12

车税本期不抵扣

大白熊、 追问

2022-03-07 14:20

是不是这样做?还有收到的保险该怎么做账?

小惑老师 解答

2022-03-07 14:38

是的,您的分录处理正确

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相关问题讨论
你好,你以后要收回吗?
2022-03-07 14:08:20
同学你好 借固定资产 贷其他应付款 这样做
2022-03-07 13:45:19
借固定资产 贷、银行存款、 其他应付款。
2022-03-07 14:36:05
保险费按6000元入账处理,或者是按8000元入账,2000元做营业外收入处理
2018-04-03 15:53:40
借;主营业务成本 贷;银行存款等科目
2017-03-13 14:17:51
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