- 送心意
丁小丁老师
职称: 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
2022-03-08 00:03
您好!
首先要进行期初基础资料的设置
1、先设置会计期间, 设置方法:基础资料--会计期间
2、设置会计科目 设置方法:基础资料--会计科目 ,根据需要设置好明细科目
3、供应商,客户,员工档案录入:基础资料---供应商,客户,职员(这里都要填写好,因为应收应付科目设置的自动辅助核算,会与这些资料自动关联的。)
4、设置完以上3个步骤后,搭建财务账务期初,也就是录入期初财务数据。 录入方法:期初---期初账务数据。 双击某个科目就可以填写数字。然后点击试算平衡就行了。
基本设置处理好以后,需要开账,直接点击期初--期初结账(或者是文件--启用账套等)
然后就可以进行日常的账务处理 了,总账--凭证录入(或者叫会计分录) 根据不同的业务,选择科目,填写摘要,借方贷方即可。
做好凭证后,月末处理 1、先在业务处理---月末处理---进销存期末结账,点击结账 2、然后进总账进行期末处理
这样基本就完成了一个周期的处理了
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您好!
首先要进行期初基础资料的设置
1、先设置会计期间, 设置方法:基础资料--会计期间
2、设置会计科目 设置方法:基础资料--会计科目 ,根据需要设置好明细科目
3、供应商,客户,员工档案录入:基础资料---供应商,客户,职员(这里都要填写好,因为应收应付科目设置的自动辅助核算,会与这些资料自动关联的。)
4、设置完以上3个步骤后,搭建财务账务期初,也就是录入期初财务数据。 录入方法:期初---期初账务数据。 双击某个科目就可以填写数字。然后点击试算平衡就行了。
基本设置处理好以后,需要开账,直接点击期初--期初结账(或者是文件--启用账套等)
然后就可以进行日常的账务处理 了,总账--凭证录入(或者叫会计分录) 根据不同的业务,选择科目,填写摘要,借方贷方即可。
做好凭证后,月末处理 1、先在业务处理---月末处理---进销存期末结账,点击结账 2、然后进总账进行期末处理
这样基本就完成了一个周期的处理了
2022-03-08 00:03:56
【管家婆财贸双全年结存的步骤说明图示】https://mbd.baidu.com/ma/s/n3Vxhi8Y
2021-12-31 19:51:33
你好,管家婆软件我没用过,但是财务软件大同小异,凭证录入,审核凭证,过账,期末结转,结账。
2016-12-01 19:51:48
管家婆反记账流程是指将会计科目余额从期末调整至期初,以确保账务记录与实际状态相符。反记账流程包括:
1.确定反记账对象:按照会计核算要求,确定反记账的会计科目范围和对应的账户余额。
2.检查会计凭证:检查反记账后的会计凭证是否准确、完整。
3.发起反记账指令:财务人员发起反记账指令,填写相关表单并签字。
4.记录反记账数据:财务人员在财务账簿上记录反记账数据,登记反记账日期等相关信息。
5.审查记账档案:财务人员审查记账档案,验证反记账是否完成。
6.反记账结账:反记账结账后,财务人员制作并审批反记账报表。
拓展知识:反记账是一种财务处理技术,它可以帮助企业更好地实现会计核算,并确保会计记录的准确性和完整性。而且它也可以帮助企业快速发现财务异常,从而及时采取措施,降低企业的经营风险。
2023-02-20 19:34:32
同学你好
是什么版本的呢
2020-12-04 15:23:00
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