甲公司2022年3月份发生如下经济业务,请根据业务编制相关会计分录。 (1)3月1日,向银行申请一张面值50000元的银行本票和一张面值30000元的银行汇票。 (2)3月4日,向深圳汇出100000元打入采购专户,用于购买原材料。 (3)3月9日,用申请的银行本票归还前欠乙公司的货款30000元,同时又向乙公司购买10000元的材料,增值税13%,并已取得增值税专用发票,余款未收到,材料已验收入库。 (4)3月12日收到张三通知,在深圳用采购专户购买材料50000元,增值税税率13%,已收到增值税专用发票,材料已入库。 (5)3月15日,深圳采购结束,采购专户余款划回本公司。 (6)3月20日,用申请的银行汇票购买一台设备20000元,增值税税率13%,多余款项已转回本公司。 (7)3月24日,向丙公司销售产品一批,价款50000元,增值税率13%,收到一张40000元面值的银行本票,余款用转账支票支付。
俊秀的帅哥
于2022-03-08 11:25 发布 7417次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2022-03-08 11:28
你好需要计算做好了发给你
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你好
借:长期待摊费用等科目 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款等科目
2022-04-09 20:01:46
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借原材料 进项税额 贷银行存款
2023-12-06 14:07:18
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你好需要计算做好了发给你
2022-03-08 11:28:41
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9月2日购买钢材:
借:原材料 45200
应交税费-应交增值税(进项税额) 5850
贷:银行存款 50850
库存现金 200
销售货物分录:
借:应收账款 452000
贷:主营业务收入-甲产品 400000
应交税费-应交增值税(销项税额) 52000
代垫运费:
借:其他应收款 1200
贷:库存现金/银行存款 1200
支付公司水费:
借:管理费用-水费 26700
应交税费-应交增值税(进项税额) 1602
贷:银行存款 28302
本期应缴纳的增值税额=销项税额52000-进项税额(5850%2B1602)=44548元
2021-10-14 22:33:23
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借:原材料5000
应交税费-增值税-进项650
贷:银行存款5650
2023-10-29 11:42:45
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