老师,收到客户的销售返利,怎么做账务处理,分录怎么做呀 是收客户的返利款,
欣欣子
于2022-03-08 14:39 发布 1332次浏览
- 送心意
税剑法盾
职称: 法律职业资格(律师),注册税务师资格(税务师),会计师-税务会计,会计领军人才,法院陪审员
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您好,款及分录:
借:其他应收款-返利
贷:销售费用
2022-03-08 14:41:08

同学,你好
开具红字发票,冲之前的分录
2022-03-08 14:30:29

您好!这个一般借银行存款2000 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 预收账款500
也就是说确认1500的含税收入
2018-11-02 08:52:08

实际工作中,大多数是按扣除返利后的数据开具发票,做收入处理
2017-10-13 09:05:22

您好! 收到预收款 借:银行存款 贷:预收账款;支付销售返利方,应作为销售费用处理;借:销售费用 贷:银行存款 。
2017-06-23 22:03:55
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