采用托收承付的方式销售甲产品20件,价款为20万,增值税34000已办妥,托收承付手续,该批实际成本为15万,在办妥托收手续后,当天得知货物发生严重的财务,近期无法支付货款 不理解为什么分录这么写 借;发出商品150000 应收账款34000 贷;库存商品150000 应交税费34000
欲訥于言 而敏于
于2022-03-08 20:22 发布 745次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2022-03-08 20:26
你好
这种情况不符合收入确认条件,所以需要做发出商品处理。
借:发出商品,贷:库存商品
同时因为发生了纳税义务,就需要做应交税费处理。
借:应收账款,贷:应交税费—应交增值税(销项税额)
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您好
您没有确认收入么?
2019-04-14 20:42:37
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可以先贷库存商品,当月再做商品入库
2022-07-12 17:40:10
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你好不可以的,你没有入库的话,你这个做了这个分录,你的库存商品出现负数余额。
2022-07-12 17:46:40
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您好
借:库存商品 (负数)
贷:应付账款(负数)
应交税费—应交增值税—进项税额转出(正数)
2019-09-28 18:27:49
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您好,转出后,库存商品增加,按原库存商品金额分配即可。
2017-05-04 22:53:23
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