- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-03-08 22:36
您好
备用金收到的时候直接计入其他应收款科目
然后报销的时候 单位有没有设置辅助核算?
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您好
备用金收到的时候直接计入其他应收款科目
然后报销的时候 单位有没有设置辅助核算?
2022-03-08 22:36:06
你好,这个要问清楚原因的,学员
2021-09-14 22:07:13
你好借xx费用贷其他应付款-出纳,现金。
2020-03-14 10:11:38
您好
借:其他应收款——老板
贷:其他应收款——出纳
借:管理费用等
贷:其他应收款——老板
2019-07-13 10:53:05
备用金挂你的往来,然后报销抵你的往来就行,报账的时候部门可以在单据上写清楚
2022-03-08 17:26:52
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