送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2022-03-09 06:08

同学,你好
为什么不符?

程芳 追问

2022-03-09 06:10

货还没送齐票已经开出

小菲老师 解答

2022-03-09 06:13

同学,你好
需要按照发票入账

程芳 追问

2022-03-09 06:18

好的,谢谢老师

小菲老师 解答

2022-03-09 06:30

不客气,满意请5星好评,谢谢!

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相关问题讨论
同学,你好 为什么不符?
2022-03-09 06:08:34
你好,有发票的转成开票收入,其他的做未开票收入的啊
2020-01-06 16:25:43
同学您好,不管您给客户开不开发票,都要坐账,您给客户开发票,坐账就是发票+出库单,如果您不给客户开发票,就以出库单做账
2023-09-26 17:38:53
你好,是的
2016-08-30 09:04:04
结转成本吗,那这个冲掉按发票做借原材料负数贷应付账款负数,之后按发票做借原材料 贷应付账款,
2020-04-21 19:25:19
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