老师,内账,2021年12月预估了比费用,今年1月正确的费用已经出来了,怎么调整??上年预估的费用是,借:管理费用~A部门3300 管理费用~B部门9900 管理费用~C部门9900 管理费用~D部门9900 贷:其他应付款 33000,但是现在A部门是2900.73元,B部门12750.70元,C部门8600.70元,D部门8796.70元
来自星星的你
于2022-03-09 15:05 发布 556次浏览
- 送心意
波德老师
职称: 高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
相关问题讨论

你好; 你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的; 直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52

你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23

直接
借:管理费用-个人社保 负数
贷:应付职工薪酬-社保 负数
2021-12-10 16:40:42

你好,原分录做红字就可以,不跨年度的话,
2021-11-15 14:37:59

就是欠着人家的钱没有支付吗?如果只是办公费的话,购买办公用品。
2021-11-03 16:21:36
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