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会计工作
于2022-03-09 18:25 发布 719次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-09 18:27
借营业外支出罚款贷银行存款
会计工作 追问
2022-03-09 18:52
老师,进项票第二联,第三联怎么处理
郭老师 解答
2022-03-09 18:57
你好,你是一般纳税人吗?收到的如果是的话,第三联拿来做账,第二联和你的抵扣清单一块做。
2022-03-09 19:08
第二联和抵扣发票统计表放一起,备查,是吗
2022-03-09 19:10
你好对的是这么做的
2022-03-09 19:33
采购商品,己付款,货己收到,未开票怎么处理?
借预付账款贷银行存款,借库存商品贷应付账款暂估。
2022-03-09 19:35
当未开,下个月给开了。
借应付账款暂估贷库存商品,这个红冲暂估的,然后再做发票的借库存商品贷预付账款。
2022-03-09 19:41
当月未开
2022-03-09 19:43
银行己付款
2022-03-09 19:44
有银行付款单
2022-03-09 19:47
借预付账款贷银行存款,借库存商品贷应付账款暂估。2022-03-09 19:33:54第一个付款第二个暂估为了让体现暂估
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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