老师,我想请问一下,我们是医院,我们2月份入住的病人,有的到三月份出院,这些病人二月的时候也用了药,所以二月份是时候药房是做出库处理的,但我们确认收入的时候,是以病人结算的那天来确认收入,他们在三月份出院,那这笔就归属三月,那就出现这个情况,对应结算单的药品也记进了三月,就相当于二月份从药房出库一大批药品,其实它还包含了三月份出院病人的药品用量,所以,我想请问一下,我们做账结转药品成本是按药房实际发出去的药品,还是按当月结算单上对应的药品用量来结转药品成本
稀土部队
于2022-03-11 09:19 发布 919次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-03-11 09:20
按当月结算单上对应的药品用量来结转药品成本
相关问题讨论
按当月结算单上对应的药品用量来结转药品成本
2022-03-11 09:20:33
您好
退款的时候业务没有发生 支付的定金不需要确认收入,结转成本
借:银行存款
贷:预收账款
2019-11-20 18:54:13
你好,把以前结转的成本做反分录 在做正确的分录
2017-02-11 15:11:58
您好
您已经按1000确认了收入 那按照50结转成本
2020-04-10 10:46:59
你好!已开票的日期确认收入,入应收账款科目
2018-11-26 10:01:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
稀土部队 追问
2022-03-11 10:30
朴老师 解答
2022-03-11 10:37
稀土部队 追问
2022-03-11 10:42
朴老师 解答
2022-03-11 10:50