送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2022-03-11 10:45

你好!可以的。操作上没问题

逢考必过 追问

2022-03-11 10:50

我收到的税金怎么做账?冲销管理费?

宋生老师 解答

2022-03-11 10:52

你好!你应该计入其他应付款。帮他代扣代缴个税

逢考必过 追问

2022-03-11 10:57

借  应付账款-兑现款  6000
    贷:主营业务收入  5825
         应交税费-应交增值税  175

逢考必过 追问

2022-03-11 10:57

我是这样做的账务处理

逢考必过 追问

2022-03-11 10:58

只收175元增值税税金

逢考必过 追问

2022-03-11 11:00

收回的175元,冲销应付账款-兑现款就行了吧?

宋生老师 解答

2022-03-11 11:09

你好!这个是属于你们的收入是吗

逢考必过 追问

2022-03-11 11:21

属于我们的收入,

逢考必过 追问

2022-03-11 11:22

我们扣过管理费,税金后再支付给车主

宋生老师 解答

2022-03-11 11:31

你好!你这个如果是收入,就不应该入应付账款了。
而应该这个人开发票给你们做成本

逢考必过 追问

2022-03-11 11:40

借:主营业务成本-燃料 6000 贷:主营业务收入 5825 应交税费-应交增值税 175

逢考必过 追问

2022-03-11 11:41

车主给我们的有燃料费发票

宋生老师 解答

2022-03-11 11:41

你好!不是,是应收账款。不是主营业务成本

逢考必过 追问

2022-03-11 11:41

分录应该这样做

逢考必过 追问

2022-03-11 11:42

不用应收账款吧。我收了钱还要再付出去的

宋生老师 解答

2022-03-11 11:43

你好!借:应收账款 6000 贷:主营业务收入 5825 应交税费-应交增值税 175

逢考必过 追问

2022-03-11 11:43

就是想知道175收了钱后咋做账

宋生老师 解答

2022-03-11 11:48

你好!你做了上面这个分录,然后交税就好了

借应交税费—应交增值税 贷银行存款

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