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逢考必过
于2022-03-11 10:42 发布 628次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2022-03-11 10:45
你好!可以的。操作上没问题
逢考必过 追问
2022-03-11 10:50
我收到的税金怎么做账?冲销管理费?
宋生老师 解答
2022-03-11 10:52
你好!你应该计入其他应付款。帮他代扣代缴个税
2022-03-11 10:57
借 应付账款-兑现款 6000 贷:主营业务收入 5825 应交税费-应交增值税 175
我是这样做的账务处理
2022-03-11 10:58
只收175元增值税税金
2022-03-11 11:00
收回的175元,冲销应付账款-兑现款就行了吧?
2022-03-11 11:09
你好!这个是属于你们的收入是吗
2022-03-11 11:21
属于我们的收入,
2022-03-11 11:22
我们扣过管理费,税金后再支付给车主
2022-03-11 11:31
你好!你这个如果是收入,就不应该入应付账款了。而应该这个人开发票给你们做成本
2022-03-11 11:40
借:主营业务成本-燃料 6000 贷:主营业务收入 5825 应交税费-应交增值税 175
2022-03-11 11:41
车主给我们的有燃料费发票
你好!不是,是应收账款。不是主营业务成本
分录应该这样做
2022-03-11 11:42
不用应收账款吧。我收了钱还要再付出去的
2022-03-11 11:43
你好!借:应收账款 6000 贷:主营业务收入 5825 应交税费-应交增值税 175
就是想知道175收了钱后咋做账
2022-03-11 11:48
你好!你做了上面这个分录,然后交税就好了借应交税费—应交增值税 贷银行存款
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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