我的进行是114739(含税),税率是17%,税额是16671.48.销项是129682(含税)税率是11%,税额是12851.37.这种情况是不是含税进项金额不够抵扣,但税额够抵扣就行?谢谢!
李慧玲
于2017-03-29 11:24 发布 989次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-03-29 11:37
我们开车去的票有的税率是17%,有的是11%,但进来的都是17%。意思是不是不用管税率是多少?只管税额,把销的税额和进的税额相互比较,如果进项税额大于销项的税额就不用交税了?
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可以抵扣的,留抵即可
2017-03-29 11:26:54
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你好; 1. 比如 我 公司的货物给你 ; 你的货物给我 ; 我开票给你 。 你就得把你那么的货物开票给我 ; 如果 都是开专票的话 ; 我开票出去给你的销项税 就可以用你 的进项税抵扣的。 这样 可以不用产生增值税缴纳的
2022-03-10 09:54:11
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同学你好
对的
需要你们承担
2022-12-23 11:24:21
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进项税额是增值税专用发票验票后才能抵扣
2017-06-29 19:07:42
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你好,可以的,只要取得专用发票
2019-07-21 09:51:31
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袁老师 解答
2017-03-29 11:26
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2017-03-29 11:55