我公司的办公楼是租来的。房子租期为3年,租金一年一年付。2016.7月付第一年房租49万。挂在待摊费用。每月分摊。到2017年2月底,待摊费用借方余额为19万。现在一楼转租,2017.3月收到转租收入22万元(房租是2016年11月至2018年10月的)。(开的是5%的增值税普通发票)。请问现在的会计账上要如何做?
冰蓝海豚
于2017-03-29 20:01 发布 721次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-03-29 20:07
成本怎么结转呢?
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借银行存款 贷其他业务收入 预收账款 应交税费
2017-03-29 20:06:42

你好,开具普票和专票对方一样交钱
2019-12-13 03:22:52

没有什么区别
2015-11-24 11:23:20

你好,可以的,电子发票和普通发票一样的法律效力
2019-05-29 09:15:05

你好,对方给你开什么业务的发票?
2020-04-29 09:06:15
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冰蓝海豚 追问
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