现在是三月份,用的T3用友软件,前两个月都记账结账了,我想修改一月份的帐怎么操作?有详细操作流程吗?
清脆的酸奶
于2022-03-14 11:12 发布 1329次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-03-14 11:15
反结账,反记账就可以了哈
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反结账,反记账就可以了哈
2022-03-14 11:15:55
需要先把3月份反结账,反记账哦,2月份反结账,反记账才可以修改
2017-07-10 10:16:41
你好
可以的,可以反结账,反记账,到18年修改相应的凭证
有点麻烦的,18年的错,是啥错?
2019-04-06 15:07:08
你好
反结账-反记账-取消审核-修改
2018-07-06 20:53:57
您好,1、反记账的步骤:
(1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活;
(2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入下一步,输入主管密码,即可完成取消记账的工作;
2、取消记账后,以原先进行审核操作的操作员登录总账,执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作;
3、打开总账|凭证|填制凭证功能,在打开的填制凭证的界面中,执行制单菜单中的作废功能,将原先的那张凭证作废;执行制单菜单中的凭证整理功能,在整理凭证的过程中,对系统提示,“是否要整理断号”可根据需要选择,这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证,就被删除了。
4.如果你还是解决不了的话,建议你直接联系用友服务商技术支持
2018-07-06 20:56:13
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清脆的酸奶 追问
2022-03-14 13:00
家权老师 解答
2022-03-14 14:20