税审的业务招待费调整的时候把开办费里面的业务招待费也加进去了 但是年报审计的时候业务招待费没有算开办费里面的业务招待费 我应该怎么处理啊?按照年报审计的来还是按照税审的来?
谷雨
于2017-03-30 09:04 发布 1073次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!税审是税审。
年报按会计的来。
2017-03-30 09:05:08
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你好!有啊。这个是调整项肯定是有的
2022-03-08 17:13:08
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你好,你是指纳税调整项目明细表的业务招待费的账面金额,税收金额分别怎么填写的意思吗?
2019-04-23 17:31:01
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您好,有限制的,按营业收入的0.5%,和业务招待费的60%,哪个小按哪个税前扣除,只要有招待费,都需要调增的,除非没有。
2017-05-25 10:50:07
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同学你好
对的
超出比例要调增的
2022-02-14 12:09:56
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