#提问#老师我刚接手一家工厂,之前会计没有计提税费,所有增值税和附加税都直接走的管理费用,现在我接手了,计提支付完成后,应交税费—增值税—转出未交增值税 借方有余额,这怎么处理啊?
艷矖鍀竡闔
于2022-03-14 17:07 发布 301次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2022-03-14 17:08
你好,学员,这个借方余额,有留抵吗
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借未交增值税,345.43-280 贷银行,
2020-03-20 17:11:37
你好!
可以的
2019-07-09 11:30:10
你好,你的具体问题是?
2017-02-07 15:26:43
应交税费转出未交增值税只是个过度科目,不用他也可以,我平时没用。金税盘处理如下
购买时借管理费贷银存
抵扣时借应交税费增值税减免税 借管理费用负数
然后结转借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税减免税
如果解答了你的疑问请给老师五星好评谢谢
2018-10-12 20:24:55
上述的会计处理完全正确。
2019-09-11 16:49:25
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2022-03-14 17:09