我公司是卖汽车的,2月份收了一笔现代服务收入,已开票6%,2月利润总额为20多万,借:银行存款 30万 贷:主营业务收入283018.86 应交税金-应交增值税销项16981.13 3月份要怎么做才能降低这个利润啊,否则就要交所得税,老师:我整理了一下:1提工资:借:劳务成本 贷:应付职工薪酬-工资 2结转成本:借主营业务成本 贷:劳务成本 3发工资:借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 是这样吗?
想想
于2017-03-30 11:59 发布 940次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-03-30 12:49
这个劳务成本,我是一次发还是不发或是分N次发好?有什么风险吗?20多万就是为了位低利润的,少交所得税
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同学您好。这不是消费税要赚到应付职工薪酬。而是说,支付环节。借方确认应付职工薪酬。贷方确认收入确认相关税费。您问的应该是视同销售的题。
2021-06-11 20:48:32

你好,应付职工薪酬,应交税费,制造费用,销售费用,财务费用,管理费用需要用多栏明细账
其他的可以是三栏明细账
2018-02-24 16:22:13

你好,成本多记了,本月按原分录做负数冲减就可以。
借主营业务成本 负数差额 贷应付职工薪酬 负数差额
2018-08-15 14:10:05

你好,
对的。
2020-01-04 15:13:57

嗯嗯,可以那样做的,没问题的
2024-02-20 17:02:49
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邹老师 解答
2017-03-30 12:00
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