给大家出个题,客户(普欣)给我们出了个题,要求发票从9 问
你好 实际是包工包料工程的吗 答
1月份会发12月的工资以及24年一半的年终奖,那么在 问
你好,在所属期1月去申报24年一半的年终奖 答
公司被税务稽查,稽查补交了2022年的增值税5万元,所 问
没有补做收入,就是有些进项发票,不能抵扣,被调整出来。所得税也是有些费用不让扣除 主要原因是一些劳务发票,被认定为是账外发工资,所以调整出来 答
借:工程施工,贷应付职工薪酬借:应付职工薪酬,贷银行 问
老师不会退回来了, 答
某家商业银行准备从外部筹集2000万元的资本.拥有 问
同学你好。我给你算 答
发生了几笔招侍费,分录合写,借:管理费用业务招待费~500,管理费用业务招待费~200,管理费用业务招待费~171,贷:银行存款~871,
答: 可以直接合并一笔写分录 借:管理费用——业务招待费 贷:银行存款(或库存现金)
招待用烟,能否直接借:管理费用/招待费 贷:银行存款
答: 您好 可以这样直接写分录
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请问一下,提交预支招待费,后面拿发票回来,我的分录应该怎么做呢?提前预支是借:管理费用-招待费2000,贷:银行存款2000,发票回来应该怎样做,谢谢
答: 同学你好,预支招待费时,不需要计入管理费用的。应该是:借:其他应收款 贷:库存现金或银行存款 拿票报销时,填报销单 借:管理费用-业务招待费 贷:其他应收款 库存现金(少预支的部分) 你在预支时已经计入了管理费用,后续拿票回来的时候不需要再做任何分录了
MM 追问
2022-03-15 11:21
胡芳芳老师 解答
2022-03-15 11:24
MM 追问
2022-03-15 11:27
胡芳芳老师 解答
2022-03-15 11:31