送心意

胡芳芳老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师,审计师

2022-03-15 11:12

同学你好,预支招待费时,不需要计入管理费用的。应该是:借:其他应收款  贷:库存现金或银行存款
拿票报销时,填报销单   借:管理费用-业务招待费    贷:其他应收款    库存现金(少预支的部分)
你在预支时已经计入了管理费用,后续拿票回来的时候不需要再做任何分录了

MM 追问

2022-03-15 11:21

意思我预支是把两个分录做了,后面就不用做了是吧?但是跨年月了

胡芳芳老师 解答

2022-03-15 11:24

你预支时的分录相当于是直接用了报销时的分录,漏掉了预支这一个流程。已经不需要再做分录了。你这笔金额较小,发票和记账日期不一致没多大影响。

MM 追问

2022-03-15 11:27

好的,谢谢老师

胡芳芳老师 解答

2022-03-15 11:31

不用谢,如果对你有帮助,麻烦给个好评,祝你工作顺利

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相关问题讨论
可以直接合并一笔写分录 借:管理费用——业务招待费 贷:银行存款(或库存现金)
2018-08-11 11:53:40
您好 可以这样直接写分录
2019-04-22 16:02:11
可以多借多贷的
2017-11-24 09:47:36
同学你好,预支招待费时,不需要计入管理费用的。应该是:借:其他应收款 贷:库存现金或银行存款 拿票报销时,填报销单 借:管理费用-业务招待费 贷:其他应收款 库存现金(少预支的部分) 你在预支时已经计入了管理费用,后续拿票回来的时候不需要再做任何分录了
2022-03-15 11:12:49
你好,你的分录是正确的
2021-02-25 10:49:04
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