老师,请问一下,提交预支招待费,后面拿发票回来,我的分录应该怎么做呢?提前预支是借:管理费用-招待费2000,贷:银行存款2000,发票回来应该怎样做,谢谢
MM
于2022-03-15 11:10 发布 1312次浏览
- 送心意
胡芳芳老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
2022-03-15 11:12
同学你好,预支招待费时,不需要计入管理费用的。应该是:借:其他应收款 贷:库存现金或银行存款
拿票报销时,填报销单 借:管理费用-业务招待费 贷:其他应收款 库存现金(少预支的部分)
你在预支时已经计入了管理费用,后续拿票回来的时候不需要再做任何分录了
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可以直接合并一笔写分录
借:管理费用——业务招待费
贷:银行存款(或库存现金)
2018-08-11 11:53:40
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您好
可以这样直接写分录
2019-04-22 16:02:11
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可以多借多贷的
2017-11-24 09:47:36
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同学你好,预支招待费时,不需要计入管理费用的。应该是:借:其他应收款 贷:库存现金或银行存款
拿票报销时,填报销单 借:管理费用-业务招待费 贷:其他应收款 库存现金(少预支的部分)
你在预支时已经计入了管理费用,后续拿票回来的时候不需要再做任何分录了
2022-03-15 11:12:49
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你好,你的分录是正确的
2021-02-25 10:49:04
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