D上市公司要求居民会计事务所在出具审计报告的同时,提供内部控制审计报告,为此签订老业务约定书。分别分析是否影响审计独立性,影响独立性的原因是什么,并提出降低独立性损害的应对措施。
清爽的大神
于2022-03-15 11:22 发布 820次浏览
- 送心意
胡芳芳老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
2022-03-15 11:37
你好,同学。审计报告和内审是两个不同的事情,根据《职业道德准则》注册会计师不得兼任或兼营与其他鉴证业务不相容的其他业务或职务;而对于执行的内部控制审核和审计业务是属于不相容的业务。影响其独立性。
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你好,同学。审计报告和内审是两个不同的事情,根据《职业道德准则》注册会计师不得兼任或兼营与其他鉴证业务不相容的其他业务或职务;而对于执行的内部控制审核和审计业务是属于不相容的业务。影响其独立性。
2022-03-15 11:37:33
正常来说不做假是没有风险的 具体的工作内容看岗位分工
2019-06-11 14:49:22
你好同学,我希望可以在这个财会的行业里有很好的发展,而事务所是行业的领军地方,能学习到很多前延的知识,而且贵公司 是行业的的领头,我很希望进入
2020-07-30 15:20:37
你好 大事务所好 比如4大
2019-08-14 16:50:28
无保留意见,保留意见,无法表示意见,否定意见
2015-11-16 08:47:06
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