老师,我们销售茶叶,有免税和应税茶。我们每个月开了一部分发票,还有一部分没开发票,发票没有附在收入后面,我们是自厂自销的,然后通过零售卖,如果我每个月根据销售的货物来区分应税和免税的销售额,然后减去开了票的应税和免税销售额,剩下的就是未开票的应税和免税销售额再交税,这样可以不,我觉得对应客户买好多开的发票好多,这样统计太麻烦了
婷婷
于2022-03-16 13:39 发布 357次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好 ; 那你对于开票这样的 建议你自己做 一个发票台账 统计你开票出去的 和未开票收入 和你收到发票 以及你们结余发票 和未收到发票的情况 ;这样来处理
2022-03-16 16:08:41
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同学你好
按照实际业务来做就可以
2022-03-16 13:41:47
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你好 ; 你一定要区分哪些是自产自销的 哪些 是精品茶 ; 一定要区分。 你区分不清楚; 你免税都没法享受的
2022-03-16 15:33:45
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您好,是不需要的,您其实只需要2018年补交视同内销的增值税就可以
2019-07-31 17:01:30
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你好,是6198.06
2017-01-02 12:43:39
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