送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-03-31 15:32

那我现在问的是可以上面这样处理吗,借:原材料-白糖,应交税费-应交增值税-进项税额,贷:原材料-暂估入库-白糖,应付账款

你好 追问

2017-03-31 15:33

或者是,就只借:应交税费,贷:应付账款

你好 追问

2017-03-31 15:34

因为上月暂估的价与现在收到发票的价一样,所就只补充税和余款

邹老师 解答

2017-03-31 15:29

只需要把暂估的 冲销就可以了

邹老师 解答

2017-03-31 15:34

暂估入库 
借;库存商品或原材料    贷;应付账款-暂估 
根据发票冲销暂估 
借;应付账款-暂估   贷;库存商品或原材料 
根据发票入账 
借;库存商品或原材料   应交税费-应交增值税(进项税额)   贷;应付账款等科目

邹老师 解答

2017-03-31 15:35

不管 是什么差异,先把暂估的冲销,然后根据取得的发票入账的

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