业务人员出差的 发生了交通费、住宿费、和差旅补助(补助没有票 一天50元) 做账的时候 可以只记一笔么 例如: 借管理费用——差旅费 贷现金 还是要分开 借:管理费用——差旅费 ——交通费 ——住宿费 贷: 现金
万事如意
于2017-03-31 15:28 发布 1537次浏览
- 送心意
苏老师
职称: 中级职称
2017-03-31 15:55
那汇算清缴会不会有问题?差补用不用算个税? 如果总经理出差 没有补助的 所有费用实报实销 这样会有问题么?在汇算清缴的时候还需要调增么?
相关问题讨论
可以全部在差旅费中反映。
2017-03-31 15:49:48
同学,你好,你的方法是对的。
2021-09-15 10:26:41
如果是管理部门的出差的住宿费,可以入管理费用-差旅费
2018-05-24 11:04:34
您好!可以的。
2016-06-24 10:51:40
你好!报销单上要注明人员名称,凭证摘要也要尽量写明细,科目作在一起就行。二级科目要分明细做 abc 管理费用-差旅费共计*元
2015-03-27 13:01:18
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苏老师 解答
2017-03-31 15:49
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2017-03-31 16:22