这个业务如果记入其他应付款,等对方公司开票来时,借成本,借进项,贷银行存款,因为平进平出的第二充值费用也在进项票里,那其他应付款该转到哪里去?还是换别的科目可以反应?分录怎么处理,这个真不明白怎么处理清楚其他应付款
懵懂的小白菜
于2022-03-16 18:52 发布 548次浏览
![这个业务如果记入其他应付款,等对方公司开票来时,借成本,借进项,贷银行存款,因为平进平出的第二充值费用也在进项票里,那其他应付款该转到哪里去?还是换别的科目可以反应?分录怎么处理,这个真不明白怎么处理清楚其他应付款](https://al3.acc5.com/14846547_6231c03d2ec87.jpg)
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- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好,麻烦您把题目发全
2022-03-16 18:53:51
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借:其他应付款
贷:银行存款
付款时是这样的处理
2022-01-17 17:13:25
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同学你好,发票进行报销后就冲减了之前的其他应付款,所以计借方。
2019-08-01 13:50:02
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借:银行存款,贷:专项应付款
2017-02-12 23:59:16
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你好,为什么后面会跟一个自己公司呢?这个自己是自己吧,是不是有两种想法,第一,是不是你这个公司把欠个人的钱,然后从公户上把钱转给个人啦?第二个是不是公司与公司之间的转款啊?
2022-04-01 16:38:41
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